SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
415015
Data de emissão
15/04/2026
Valor Empenhado
R$ 750,62
Valor Liquidado
R$ 750,62
Valor Pago
R$ 750,62
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***726538**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS VISANDO A AQUISICAO PARCELADA E SOB DEMANDA DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTAO CORPORATIVO, PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI – PI – (FMAS-RECURSOS PROPRIOS). CONFORME CONTRATO 087 2025 E PREGAO ELETRONICO 003 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ
***406390001**
Endereço
CANOPO, 11, ALPHAVILLE, 06541078
Cidade
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
ASSISTENCIA COMUNITARIA E INCLUSAO SOCIAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000001
20/05/2026
9
750,62
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
520013
0000001
20/05/2026
750,62
Detalhes do Processo
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Retenções
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